Schematy podatkowe w JST. prawidłowe raportowanie, zakres i terminy. Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów

szkolenie w formule on-line
.png)
Forum
Program i karta zgłoszenia
Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Schematy podatkowe w JST
Cele i korzyści
- Omówienie raportowania schematów podatkowych, przykładów okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują i nie powodują obowiązku raportowania, terminów i sposobów raportowania.
- Analiza wewnętrznej procedury MDR.
- Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących schematów podatkowych w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy i w przypadku kontroli.
- Przedstawienie najczęstszych wątpliwości i nieprawidłowości związanych z praktycznym stosowaniem przepisów.
Program
1. Wstęp do raportowania schematów podatkowych:
- podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR;
- objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień;
- cel wprowadzenia nowych regulacji;
- okres obowiązywania nowych regulacji (w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.);
- czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?
2. Zakres przedmiotowy raportowania:
- definicja uzgodnienia;
- definicja i rodzaje schematów podatkowych – krajowe, transgraniczne, standaryzowane;
- definicja kryterium głównej korzyści podatkowej;
- definicja kwalifikowanego korzystającego;
- przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania - bieżące doradztwo podatkowe, audyty i przeglądy, szkolenia, składanie deklaracji podatkowych, sporządzanie objaśnień podatkowych;
- przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania.
3. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki:
- kim jest promotor? kim jest korzystający? kim jest wspomagający?
- czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
- członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
- pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
- pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
Informacje dodatkowe
Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 21 kwietnia 2021 r.
Najbliższe szkolenia z kategorii: Finanse, rachunkowość, podatki
Tytuł szkolenia
Termin
Czas
Miejsce
Finanse, rachunkowość, podatki